FISCALIDAD DE SOCIEDADES HOLDING
Diseña, optimiza y defiende tu holding con plantillas listas.
Curso práctico y actualizado para asesores y propietarios de Sociedades Holding para optimizar la Fiscalidad especialmente sobre la exención del 95 %,reestructuraciones, ventas y operaciones vinculadas-modelo 232.
👉Para quién es este curso
📌Asesores fiscales con conocimientos previos.
📌Dueñ@s de dos o más sociedades con espectativa de expansión.
📌Gerentes financieros con espectativa de optimización.
👉 Para quién no es este curso
🚫 Quien busca atajos opacos
🚫 Quien no quiera aprovecha la eficacia fiscal de un grupo de sociedades
🚫Quien espera “no pagar impuesto
✅ Beneficios a obtener con el curso
Con este curso conseguirás:
✔️ Diagnosticar el tipo de holding y los riesgos iniciales.
✔️Aplicar las palancas fiscales ( exención 95 % del IS, la neutralidad en reestructuraciones, valorar las transmisiones y diseñar reinversiones correctamente y planificar los incentivos sin incompatibilidades).
✔️Documentar las operaciones vinculadas, junto con la cumplimentación del Modelo 232.
✔️Ejecutar Due Diligence de forma eficiente para priorizar acciones.
✔️Diseñar la planificación sucesoria que conserve el 95 % del ISD.
➡️ Domina la fiscalidad de sociedades holding desde una visión 100 % práctica.
Con ejemplos reales y estrategias actualizadas, aprenderás a tomar decisiones seguras, evitar contingencias fiscales y diseñar estructuras eficientes que optimicen tu carga tributaria en 2025.
🎯 Objetivo final: que puedas aplicar, con criterio profesional, las ventajas fiscales de un holding en reestructuraciones, transmisiones y planificación patrimonial.
Nuestra metodología combina lo mejor de la formación práctica con la solidez de la enseñanza aplicada:
🔹 Presentaciones didácticas y estructuradas , diseñadas para que sigas cada concepto con rigor y claridad.
🔹 Vídeos formativos con explicación directa del docente, donde transmito la experiencia y el análisis técnico de cada materia.
🔹 Documentación ampliatoria y casos prácticos, que te permiten profundizar y disponer de un soporte sólido para tu actividad profesional.
🔹 Tests de autoevaluación, para comprobar tu progreso y reforzar la asimilación de los puntos clave.
🔹 Recursos descargables y guías de ayuda, pensados para que apliques lo aprendido de inmediato en tu trabajo o en la gestión de la Sociedad Holding.
El índice del curso es el siguiente:
- Sociedades Holding 360º , de la idea al plan maestro.
- Exención de dividendos y plusvalías. Deducciones
- Reestructuraciones intragrupo.
- Consolidación fiscal y Régimen especial IVA
- Operaciones vinculadas y Holding. Modelo 232.
- Due diligence exprés: identifica riesgos.
- Planificación sucesoria y fiscalidad del holding familiar.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto dura el acceso?
El alumno podrá disponer del material durante un mínimo de 12 meses.
¿Incluye actualizaciones?
Sí, dentro del período de acceso al curso.
¿Cuál es el nivel requerido?
Resulta conveniente tener una base en el Sociedades Holding y la fiscalidad aplicable.
¿Incluye casos prácticos?
Sí, cada módulo contiene bastantes casos prácticos y un supuesto guiado por el profesor.
¿Se trata la consolidación contable y fiscal?
Se trabaja con un conocimiento previo de ambas y a partir de ellas se desarrolla la optimización del régimen especial del IS de consolidación fiscal y de régimen especial de IVA de grupo de sociedades.
¿Se tratan operaciones vinculadas?
Sí, partiendo de un conocimiento previo se establecerán métodos de trabajo para optimizar las operaciones vinculadas de la Holding y consejos sobre el Modelo 232.
¿Puedo aplicar este curso a mi caso?
Este curso está totalmente recomendado como plan PRO para su aplicación por asesores fiscales y gerentes de sociedades Holding.

DURACIÓN
3 horas
PONENTE
FRANCISCO JAVIER LUCENA GRACIA
Técnico de Hacienda ( Inspección AEAT)

PRECIO
72 € + IVA

MODALIDAD
ON LINE
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